| |
|
|
| |
|
|
ЭСЧФ по НДС РФ
28.06.2021 12:45:38
|
 |
 |
Отклонили заявление по ввозу товаров из РФ (не правильно был указан номнер с/ф). Исправленное заявление подала, а что делать с ЭСЧФ ? Первоначально Заявление + оплата + декларация + ЭСЧФ выставлены вовремя до 20 числа. Первый раз сталкиваюсь.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
28.06.2021 12:53:35
|
 |
 |
а что делать с ЭСЧФ ? __________________________ Выставить исправленный ЭСЧФ той же датой. В ДОП. сведениях указать причину.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
28.06.2021 13:03:29
|
 |
 |
а ндс к вычетам можно брать в месяце получения товара?
Беларусь
|
 |
 |
Автор
28.06.2021 13:24:22
|
 |
 |
а ндс к вычетам можно брать в месяце получения товара?____ Можно
Беларусь
|
 |
 |
Автор
28.06.2021 13:28:16
|
 |
 |
А что выбрать в п.5.1 Дата аннулирования ЭСЧФ (дата совершения исходной ЭСЧФ или дата совершения операции исправленного ЭСЧФ) - я просто не понимаю в чем разница? Надо ли потом делать управление вычетами ?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
28.06.2021 14:12:29
|
 |
 |
А что выбрать в п.5.1 Дата аннулирования ЭСЧФ (дата совершения исходной ЭСЧФ или дата совершения операции исправленного ЭСЧФ) - я просто не понимаю в чем разница? Надо ли потом делать управление вычетами ? _________ А зачем переделывать ЭСЧФ. Если номер заявления важен, то делайте под таким же номером ну и рядом точку и той же датой. У меня так проходило.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
28.06.2021 14:19:48
|
 |
 |
А зачем переделывать ЭСЧФ._________________ В ЭСЧФ меняется п.21 это номер заявления присвоенный налоговой!
Беларусь
|
 |
 |
Автор
28.06.2021 14:22:43
|
 |
 |
Тоже интересен этот вопрос, если не подавать исправленный ЭСЧФ, что будет - смотрю, что предыдущий бух не подавал. А попадает в квартал, который мне закрывать?!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
28.06.2021 14:26:11
|
 |
 |
А зачем переделывать ЭСЧФ._________________ В ЭСЧФ меняется п.21 это номер заявления присвоенный налоговой! ----- в ЭСЧФ надо указывать не номер регистрации заявления в МНС а свой номер-который вы поставили в заявлении
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
28.06.2021 14:58:31
|
 |
 |
А что выбрать в п.5.1 Дата аннулирования ЭСЧФ (дата совершения исходной ЭСЧФ или дата совершения операции исправленного ЭСЧФ) - я просто не понимаю в чем разница? Надо ли потом делать управление вычетами ? _____________________ (дата совершения исходной ЭСЧФ или дата совершения операции исправленного ЭСЧФ)= это одна и та же дата (Исходная)
Беларусь
|
 |
 |
Автор
28.06.2021 15:01:34
|
 |
 |
А вы заявления через личный кабинет подаете?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
28.06.2021 15:04:27
|
 |
 |
Вопрос: Как исправить ошибку в ЭСЧФ по «ввозному» НДС из стран ЕАЭС, выявленную после направления ЭСЧФ на Портал, если она допущена в реквизитах заявления о ввозе товаров?
Ответ: Ошибку в реквизитах заявления о ввозе товаров в ЭСЧФ устраняют через создание и направление на Портал исправленного ЭСЧФ.
Обоснование: При ввозе товаров из стран, входящих в состав ЕАЭС, плательщик создает ЭСЧФ и направляет его на Портал. При этом в строке 21 раздела 3 этого ЭСЧФ указывают номер и дату заявления о ввозе товаров. Эти реквизиты переносят в ЭСЧФ из раздела 1 заявления (ч. 1, 2 подп. 9.2 ст. 131 НК, подп. 23.12, абз. 6 ч. 1 п. 42 Инструкции N 15).
Если в ЭСЧФ допущена ошибка, ее исправляют. В случаях когда в ЭСЧФ нужно изменить любые сведения, кроме информации об УНП, наименований и статусов поставщика и получателя, создают исправленный ЭСЧФ. Он аннулирует ранее выставленный ЭСЧФ с ошибкой (подп. 10.2 ст. 131 НК, ч. 2, 3 п. 30 Инструкции N 15).
В приведенной ситуации для исправления реквизитов заявления о ввозе в ЭСЧФ нужно создать исправленный ЭСЧФ. В нем дата совершения операции (строка 3) должна совпадать с датой совершения операции из исходного ЭСЧФ, номер которого проставляют в строке 5 «К ЭСЧФ». Эту же дату проставляют в строке 5.1 как «Дату аннулирования ЭСЧФ». При этом в строке 31 «Дополнительные сведения» исправленного ЭСЧФ указывают, что он создан в связи с обнаружением ошибки в реквизитах заявления о ввозе товаров (ч. 1 подп. 21.5, подп. 21.6, ч. 2 подп. 25.2, ч. 1 п. 30 Инструкции N 15).
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
28.06.2021 15:09:32
|
 |
 |
В ЭСЧФ меняется п.21 это номер заявления присвоенный налоговой! _______________ Как все запущено … При этом в строке 21 раздела 3 этого ЭСЧФ указывают номер и дату заявления о ввозе товаров. Эти реквизиты переносят в ЭСЧФ из раздела 1 заявления (ч. 1, 2 подп. 9.2 ст. 131 НК, подп. 23.12, абз. 6 ч. 1 п. 42 Инструкции N 15).
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
28.06.2021 15:16:32
|
 |
 |
А вы заявления через личный кабинет подаете? ---------- да
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
28.06.2021 16:27:37
|
 |
 |
В ЭСЧФ меняется п.21 это номер заявления присвоенный налоговой! _________________ Интересное дело. А если вы переделываете заявление после 20 числа? после отчетной даты, то и ЭСЧФ соответcnвенно новый с номером налоговой. А как тогда к вычету НДС РФ отчетного месяца берете?
Беларусь
|
 |
 |
Автор
28.06.2021 18:17:04
|
 |
 |
Интересное дело. А если вы переделываете заявление после 20 числа? после отчетной даты, то и ЭСЧФ соответcnвенно новый с номером налоговой. А как тогда к вычету НДС РФ отчетного месяца берете?_______________ В зачет беру по дате совершения операции (она не изменилась). НДС оплачен и декларация сдана всё вовремя.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-15
|
|
| |
|
|