| |
|
|
| |
|
|
Импорт услуг
20.09.2021 19:30:09
|
 |
 |
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, 27 июля сделали аванс резиденту РФ по оказанию услуг по ремонту оборудования - 806 000 рос.руб. 6 август на территории РБ были оказаны услуги и предоставлен акт выполненных работ. Статистику 12-вэс услуги сдала. Подала заявление, выставила ЭСЧФ и подала декларацию по ввозному НДС. В результате заявление отклонили, т.к. оно подается только на товары. А как быть теперь с ЭСЧФ и нужно ли перепродавать декларацию?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
20.09.2021 23:01:00
|
 |
 |
может что и найдёте https://ilex.by/import-uslug-buhuchet-i-nalogi/
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.09.2021 23:08:49
|
 |
 |
ilex весь пересмотрела, поняла, что с эсчф накосячила, его нужно было выставить до 20 августа, т.к. МФР по услугам является день аванса. С декларацией запуталась, не совсем понимаю в какой период отражать в строке 13, а когда принимать к вычету?? (отчетность у нас квартальная). и когда в бух.учете проводки начислять?
Беларусь
|
 |
 |
Алла
21.09.2021 2:16:42
|
 |
 |
а когда принимать к вычету?? ____________ если у организации отчетным периодом является квартал, сумма ндс, исчисленная при приобретении услуг у иностранных организаций в 3 квартале, включается в состав налоговых вычетов в 4 квартале, а в декларацию включаете в общую за 3 квартал данные по исчислению НДС (это как я понимаю)
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-3
|
|
| |
|
|