 |
Помогите разобраться с распределением вычетов. Есть обороты по ставке 20% и 0%. Весь входящий НДС, кроме НДС по ОС, распределяем удельным весом по оборотам и то, что приходится на 20%, берем в пределах реализованного, а тот, что на 0% - берем весь. Все, что получится с минусом в декларации, можем либо взять в зачет по другим налогам, либо вернуть на р/с. Вроде так? А что по вычетам по основным? Распределили по оборотам, а какую часть брать? 1/4 (1/12) от каждого оборота или можно все, если позволяет сумма реализованного ндс? Не могу понять про эти 1/4 части. Или можно и так, и так (все сразу либо по 1/4)?
Беларусь
|
 |