...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
материалы - полуфабрикаты 02.11.2021 9:58:24
подскажите как правильно - передаем материалы в покраску на сторону.
дт 21/02 кт 21/01 -переданы.
дт 21/01 кт 21/02 приняты после покраски-по той же цене.
дт 20 кт 60 -услуги по покраске.
смущает последняя проводка - мне кажется надо услуги относить тоже на 21/01 и включать непосредственно в стоимость материалов. А уже потом по новой учетной цене возвращать на склад? или можно и так оставить проводку по услугам?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 02.11.2021 10:11:09
вообще технология такая: станок делает деревянные заготовки. Потом мы эти заготовки отдаем по ТН на сторону. После окраски нам их подрядчик по ТН возвращает -по нашей же стоимости. Плюс делает акт на услуги. Заготовки после окраски приходуем на 10 счет -но цена не меняется. А услуги сразу на 20 счет списываем. Потом из заготовок собирается изделие. Все это в пределах одного отчетного периода. Стали использовать 21 счет для передаваемых заготовок потому что нужно видеть их в разрезе цветов.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-1 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru