добрый день, может кто сталкивался, с 2021 мы на УСН без ндс, в декабре 2021 возвращаем товар, полученный в 2020 году,когда были на ОСН, получается НДС выделяем и выставляем ЭСЧФ? а с декларацией по НДС что?
нашла ответ налоговой, надо подавать декларацию за 4 кв 2021, этот возвратный ндс указывать в строке 12 а что с эсчф , ее надо выставлять? и если у меня есть неподписанные эсчф, я могу их подписать,чтобы не платить этот возвратный ндс?
Беларусь
Таня29.12.2021 19:01:59
По эсчф тоже разобралась,ее выставит поставщик сам. Может кто сталкивался по вычетам,если на момент перехода на усн были неподписанные эсчф,и я их подпишу в декабре 2021,я могу их взять в зачёт?или раз усн без НДС,то нельзя в зачет брать