Есть выручка 20% и 0%(от грузка в РФ) определяем % для 0% ставки= Входной весь НДС(Таможенный+РФ(заяления о ввозе товара)+В РБ обычный по 20%)*на выручку по 0%и делим на всю выручку?(Верно?) Также определяем сумму и по ставке 20%. Теперь при заполнении декларации в часть 1 раздел 1 в графу 15 - указываем не весь входной НДС, а тот который берем только к зачету? Далее при заполнении раз 1 часть IV стр 1=15 и =1.1+1.2+1.3 Затем в ст 3 указываем всю сумму НДС по 0% ставки верно? в ст 6.1- указываем сумму что отнесли на затраты ? Что еще не учла. ОС и НА нет и приложение 11 как его заполнить?