Добрый день. Впервые сталкиваюсь с ситуацией, помогите разобраться. Поставщик (РФ) выставил акт в/р с НДС 20%. Как нам Покупателям (РБ) оприходовать этот акт? выделять ндс 20% и брать в зачет, не понимаем. Поставщик (РФ) уплачивает ндс в РФ, т.к. место реализации услуг РФ.