|
|
|
|
|
|
Что делать?
20.07.2022 10:59:07
|
 |
 |
Декларацию по ввозному НДС подали вчера, а ЭСЧФ на портал только сегодня. Снимут с вычетов?
Беларусь
|
 |
 |
 |
|
|
|
|
<< к списку вопросов

|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
20.07.2022 11:02:19
|
 |
 |
не снимут
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.07.2022 11:16:07
|
 |
 |
Знакомая ГБ утверждает, что снимут Сижу пью валерьянку...
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.07.2022 11:17:53
|
 |
 |
в не то пьёте )
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.07.2022 11:18:02
|
 |
 |
не снимут , бросайте пить)
Беларусь
|
 |
 |
Что делать?
20.07.2022 11:21:03
|
 |
 |
Не могу бросить Я уже втянулась))
Беларусь
|
 |
 |
Что делать?
20.07.2022 11:23:06
|
 |
 |
НДС ввозной из РФ
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.07.2022 11:35:41
|
 |
 |
Главное выставить ЭСЧФ до подачи основной декларации по НДС.
Беларусь
|
 |
 |
Что делать?
20.07.2022 11:41:02
|
 |
 |
В том-то и дело, что вчера отправила декларацию (всю, и раздел по ндс рб и раздел по ввозному), а сегодня - ЭСЧФ по ввозному
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.07.2022 11:43:21
|
 |
 |
тогда снимут
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.07.2022 11:45:07
|
 |
 |
(всю, и раздел по ндс рб и раздел по ввозному),
Тогда все плохо.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.07.2022 11:46:34
|
 |
 |
глупости вы уложились в критерий - до 20-го ничего не снимут, всё ок
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.07.2022 11:48:03
|
 |
 |
а если переподать «уточненную»
Беларусь
|
 |
 |
Что делать?
20.07.2022 11:52:24
|
 |
 |
Переподала Вот только есть ли смысл?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.07.2022 11:55:37
|
 |
 |
Подайте уточненку. У меня так недавно было. Выставила ЭСЧФ на следующий день после подачи декларации. Вычеты сняли. Сказали, если бы подали уточненку до 20, то все было бы в порядке. Позвоните еще инспектору. Но штраф не дают и то хорошо.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.07.2022 12:04:27
|
 |
 |
Уточненная декларация- это выход :
Вопрос: Организация (отчетный период по НДС — месяц, книга покупок не ведется) представила декларацию по НДС за апрель 15 мая. После подачи декларации 17 мая был подписан ЭСЧФ от поставщика по приобретенным и отраженным в бухучете в апреле услугам. Можно ли принять к вычету НДС по этому ЭСЧФ в апреле, если в строке 3 ЭСЧФ поставщика указана дата 27.04.2021?
В такой ситуации у организации есть два варианта:
— принять НДС к вычету за апрель. Для этого нужно представить уточненную декларацию по НДС за апрель до 20.05.2021. С ЭСЧФ никаких действий производить не нужно (абз. 3 ч. 2 п. 6 ст. 132 НК, п. 8 Инструкции N 2, ч. 3 подп. 26.11 Инструкции N 15);
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.07.2022 12:09:55
|
 |
 |
Да выч то уже, су ума посходили? До 20 ЭСЧФ выставили? 20-е число включительно. 20 числа кидаете уточненную по НДС. Что за нарушение и где оно?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.07.2022 12:12:13
|
 |
 |
Что за нарушение и где оно? ___ Зачем шуметь и так все ясно.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.07.2022 12:12:55
|
 |
 |
Да выч то уже, су ума посходили?
Только после вас.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.07.2022 12:13:16
|
 |
 |
20 числа кидаете уточненную по НДС
а что уточнять?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.07.2022 12:17:16
|
 |
 |
Мне интересно как вообще приняли декларацию с суммой вычетов, не соответствующей сумме ЭСЧФ, если автор не выставила? По сути должны были отвергнуть декларацию.
Беларусь
|
 |
 |
|
<< к списку вопросов

1-20 21-40 41-60 61-73
|
|
|
|
|