|
2017 год. Выставлены ЭСЧФ, входящие. Подписаны аж в феврале 2018 года. По идее только в 2018 году этот НДС можно брать в зачет. Правда в 2018 уже УСН без НДС, следовательно погинули эти суммы. Но камеральный показывает их к зачету в 2017 году. Я вот думаю подать уточненку в соответсвии с камеральным по 2017 (последние дни, когда еще можно). Чтобы на лицевой счет трохи денег получить. Или не треба? Все таки по идее их нельзя в зачет брать. И чего они в камеральный все-таки попадают?
Беларусь
|
|