Всех с наступающими праздниками! Подскажите плиз, может кто сталкивался в работе, обнаружила вчера ошибку в заявлении по ввозному НДС за 1-й квартал 22г.Как правильно подать исправленное чтобы не сняли вычеты?
В ИМНС сегодня не дозвонилась(. Ошибка не в сумме, а по не верно указан один документ дата и номер
Беларусь
"Анонимно"30.12.2022 17:59:27
да не паритесь, если приняли-спите спокойно(конечно, от суммы заявления тоже зависит) А вообще-то, я за год (40шт)делала исправления- аннулировала, а потом почти сразу выставляла новые. Проблем не было, поговорите с инспектором, они подскажут.
Беларусь
"Анонимно"02.01.2023 22:37:49
Обнаружила ошибку в заявлении по ввозному НДС. Ошибка не в сумме, а неверно указан один документ дата и номер. Как правильно подать исправленное, чтобы не сняли вычеты? = Не снимут - ошибка не в сумме.
Налоговыми вычетами признаются суммы НДС, уплаченные плательщиком при ввозе товаров на территорию РБ (п.1 ст.132 НК). Для того, чтобы организация смогла принять к вычету НДС, должны выполняться следующие условия: Иметься декларация на товары, выпущенные в соответствии с заявленной таможенной процедурой Иметься документы, подтверждающие факт уплаты НДС при ввозе товаров на территорию РБ ЭСЧФ направлен на Портал ЭСЧФ Хоз. операция отражена в учете и НДС в книге покупок, если она ведется в организации (п.4, п.п.5.3 п.5 ст.132 НК). https://kodeksy-by.com/nalogovyj_kodeks_rb/132.htm === https://ilex.by/oshibki-v-zayavlenii-o-vvoze-tovarov/ Если заявление о ввозе содержит ошибки технического характера, допущенные организацией при его заполнении, то они не должны являться основанием считать факт экспорта (импорта) неподтвержденным. К техническим ошибкам относят те ошибки, которые не влияют на определение налоговой базы и сумм уплаченных косвенных налогов.