Добрый)Скажите как быть в такой ситуации- наш арендодатель выставил нам ЭСФЧ за отопление в ноябре и декабре-сейчас эта ЭСФЧ висит в Входящие-Неподписанные..Но когда формирую отчет по Полученным ЭСФЧ -она туда попадает..С арендодателем договорились эту сумму не учитывать и не платить..Как и кто сейчас должен обнулить эту ЭСФЧ
подскажите, пожалуйста, у кого была такая ситуация
Беларусь
"Анонимно"18.01.2023 11:39:04
как минимум договоренность должна быть не устная)))
Беларусь
"Анонимно"18.01.2023 11:39:47
Тот кто выставил. ))) Но оно вам не мешает, просто пометьте себе эту сумму, Вычетов по данным налоговой будет больше, в вашей декларации меньше и это нормально.
Беларусь
"Анонимно"18.01.2023 11:40:00
а в эсчф можно сделать управление вычетами
Беларусь
"Анонимно"18.01.2023 11:41:15
Эти суммы попали нам Полученные ЭСЧФ -но мы их не подписывали..Ничего если они будут висеть в Входящие -Неподписанные?
Беларусь
"Анонимно"18.01.2023 12:00:28
когда делаю камеральный контроль, то сумма по данным ЭСЧФ -без сумм этих выходит..Значит при заполнении декларации по НДС-мы эти суммы просто не учитываем-я так понимаю?
Беларусь
"Анонимно"18.01.2023 12:14:20
я так понимаю суммы надо брать что по камеральному проходят..Как быть?
Беларусь
"Анонимно"18.01.2023 12:19:45
я так понимаю суммы надо брать что по камеральному проходят. Да.
Беларусь
"Анонимно"18.01.2023 13:15:28
Эти суммы попали нам Полученные ЭСЧФ -но мы их не подписывали..Ничего если они будут висеть в Входящие -Неподписанные? ------- Я поступаю таким образом. Чтоб ЭСЧФ не мешались, я подписываю и перехожу в управлении вычетами и там выбираю: сумму и не подлежат вычету и дату нужную. Таким образом эти суммы не войдут в камеральный контроль и на следующий день это увидите.
Беларусь
"Анонимно"18.01.2023 13:16:44
я так понимаю суммы надо брать что по камеральному проходят. --- С камералкой сверяемся, а берем по вашей бухгалтерии.