Уважаемые коллеги,добрый день. Благодарю за ваши комментарии...много интересного я здесь нашла почитать, но и запуталась ... ещё один вопрос возник ... Подскажите,пожалуйста,если ИП резидент поставляет товар в РФ и он не плательщик НДС - в накладной ставит НДС 0%, а ЭСЧФ тогда ИП должен выставлять?
Сомневаюсь с ответом, но все же. Считаю ставить =-« Т.е. 0% это тоже ставка НДС. »БЕЗ НДС« это льготах по виду деятельности/коду тнвэд. У вас же ип имеет право не быть плательщиком НДС. Так бы в сумме прописью и договоре прописала Эсчф не нужен по тем же основаниям. Вы же декларацию по НДС не сдаете
Беларусь
"Анонимно"19.01.2023 14:18:13
«Анонимно» 19.01.2023 13:40:44
Неплательщик ставит «без НДС», разве нет? --- При экспорте- нет.