|
|
|
|
|
|
Анонимно
17.02.2023 14:20:06
|
|
|
ГДЕ НА портале ЭСЧФ функция управление вычетами? Мне надо в связи с восстановлением НДС по недостаче товара в ЭСЧФ по ввозному НДС поуправлять вычетами. НЕ НАЙДУ НИКАК!!!!
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
Автор
17.02.2023 14:34:00
|
|
|
Где такое? Я не вижу.. При необходимости дата наступления права на вычет и иные признаки дополнительных данных могут корректироваться покупателем с использованием сервиса Портала «Управлять вычетами» в разделе Портала «Мои счета-фактуры», «Входящие. Подписанные» (для ЭСЧФ, помещенных в архивную часть раздела «Личный кабинет» на Портале - с использованием сервиса Портала «Управлять вычетами» в разделе Портала «Архив», «Поиск по ЭСЧФ», «Входящие») на основании данных раздела 6 «Данные по товарам (работам, услугам), имущественным правам».
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
17.02.2023 14:42:56
|
|
|
Мои счета-фактуры», «Входящие - рядом с каждой ЭСЧФ две кнопки : Просмотр и УПРАВЛЯТЬ вычетами.
Беларусь
|
|
|
Автор
17.02.2023 14:49:01
|
|
|
Да, во входящих есть. А у меня ввозной НДС, ЭСЧФ сидят в отправленных. Там нет такой функции? При восстановлении НДС по недостаче надо тогда в декларации в строке 6.3 указывать сумму ндс восстановленного? И вычетами не управлять? Да, видимо так. Я думала, что есть функция такая.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
17.02.2023 20:35:39
|
|
|
А у меня ввозной НДС, ЭСЧФ сидят в отправленных. ------ А исправленный ЭСЧФ выставить слабо?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
17.02.2023 20:36:40
|
|
|
А у меня ввозной НДС, ЭСЧФ сидят в отправленных. ------ А исправленный ЭСЧФ выставить слабо?
Или дополнительный.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
17.02.2023 20:37:55
|
|
|
Была корректировка таможенной стоимости, выставляла дополнительный эсчф.
Беларусь
|
|
|
Автор
17.02.2023 21:02:23
|
|
|
В случае восстановления НДС по недостаче не выставляется ведь ни исправленный, ни дополнительный. Недостача не по поставке, а в результате инвентаризации. В этом случае в эсчф поставщика делают управление вычетами, т к. Этот восстановленный нлс не подлежит вычету. Его на 94 счёт потом относят. А когда нельзя управлять вычетами (это мой случай?) , То в строке 6.3 деклы отражают. Разве нет?
Беларусь
|
|
|
Автор
17.02.2023 21:04:11
|
|
|
А если я сделаю дополнительный, то уменьшу ввозной НДС, а его я не могу уменьшать, он уплачивается, но к вычету не принимается.
Беларусь
|
|
|
Автор
17.02.2023 21:34:28
|
|
|
Нет, вот читаю, написано, что импортер в выставленных эсчф тоже может управлять вычетами. Не найду где .Кто-нибудь это делал? Помогите пожалуйста.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
17.02.2023 21:41:19
|
|
|
При необходимости дата наступления права на вычет и иные признаки дополнительных данных могут корректироваться покупателем с использованием сервиса Портала «Управлять вычетами. - Вы не ПОКУПАТЕЛЬ. Корректировка либо исправленный, либо дополнительный ЭСЧФ.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
17.02.2023 21:42:24
|
|
|
читаю, написано, что импортер в выставленных эсчф тоже может управлять вычетами ---- Где?
Беларусь
|
|
|
Автор
18.02.2023 17:15:51
|
|
|
Про то, что импортер тоже может управлять вычетами, я прочитала не в НПА, а в статье. Там же автор пишет, что НК не предусматривает создание эсчф (тут речь идёт ведь о всех типах эсчф) в случае восстановления вычетов по недостачам по итогам инвентаризации. Перечитала статью НК про ЭСЧФ. Действительно, среди перечисленных случаев нет мне нужного. Значит ни исправленный, ни дополнительный эсчф я не могу создавать. Остаётся только просто строка 6.3 декларации, и будут расхождения камерального контроля между данными входящих эсчф и данными декларации? Так?
Беларусь
|
|
|
Автор
18.02.2023 17:23:57
|
|
|
И ещё поподробней. Часть товара мы вернули поставщику РФ, а часть оформили как недостачу. Так вот на возвращенный товар я оформляла дополнительный эсчф, где делается ссылка на номер корректировочного заявления о ввозе. Т.е, сумма НДС по заявлению и по эсчф должны быть равны. При возврате товара это и происходит. А в случае восстановления НДС по недостаче инвентаризации сумма ввозного ндс не уменьшается, заявление корректировочное не делается. А дополнительный эсчф предусматривает это реквизит. Если я в эсчф просто укажу номер заявления первоначального, то не сойдутся суммы НДС в заявлении и итоговой суммой вычетов в эсчф.
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-13
|
|
|
|
|