|
|
|
|
|
|
Оля
15.03.2023 16:41:57
|
|
|
Добрый вечер!) Я же правильно понимаю, если оприходован товар из РФ будет в марте, до 20 апреля оплатим ввозной НДС, отправим заявление о ввозе, декларацию по НДС и ЭСЧФ, то к вычету я смогу НДС взять в марте, так ведь? Т.е., отражу этот НДС к вычету в декларации за 1 квартал. Заранее спасибо за ответ)
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
15.03.2023 16:46:29
|
|
|
1. Оплата 2. Заявление 3. ЭСЧФ 4. Декларация (в ней зачет российского НДС) К дате отправки декларации должны быть выполнены первые 3 пункта, иначе нельзя брать в зачет.
Мне начислили штраф за 2-ой квартал 2022 года, потому что декларацию предоставила на день раньше, чем сделала остальные действия.
Беларусь
|
|
|
Автор
15.03.2023 16:50:27
|
|
|
Т.е. можно к вычету, я так поняла)
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
15.03.2023 16:57:19
|
|
|
«Анонимно» 15.03.2023 16:46:29 --------------- конечно дали, эсчф любая перед декларацией подается
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
15.03.2023 19:07:29
|
|
|
«Мне начислили штраф за 2-ой квартал 2022 года, потому что декларацию предоставила на день раньше, чем сделала остальные действия»
Это у вас проверка была?
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-4
|
|
|
|
|