...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Оля 15.03.2023 16:41:57
Добрый вечер!) Я же правильно понимаю, если оприходован товар из РФ будет в марте, до 20 апреля оплатим ввозной НДС, отправим заявление о ввозе, декларацию по НДС и ЭСЧФ, то к вычету я смогу НДС взять в марте, так ведь? Т.е., отражу этот НДС к вычету в декларации за 1 квартал.
Заранее спасибо за ответ)
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 15.03.2023 16:46:29
1. Оплата
2. Заявление
3. ЭСЧФ
4. Декларация (в ней зачет российского НДС)
К дате отправки декларации должны быть выполнены первые 3 пункта, иначе нельзя брать в зачет.

Мне начислили штраф за 2-ой квартал 2022 года, потому что декларацию предоставила на день раньше, чем сделала остальные действия.
Беларусь
Автор 15.03.2023 16:50:27
Т.е. можно к вычету, я так поняла)
Беларусь
"Анонимно" 15.03.2023 16:57:19
«Анонимно» 15.03.2023 16:46:29
---------------
конечно дали, эсчф любая перед декларацией подается
Беларусь
"Анонимно" 15.03.2023 19:07:29
«Мне начислили штраф за 2-ой квартал 2022 года, потому что декларацию предоставила на день раньше, чем сделала остальные действия»

Это у вас проверка была?
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-4 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru