|
Доброе утро! В январе образовалась недостача ТМЦ (маленькая сумма), отнесена за счёт виновного МОЛа. Получается нужно делать восстановление вычетов по НДС. Отнести данный восстанавливаемый НДС к определенному ЭСЧФ невозможно (розница, суммовой учёт). Получается не пойдет камеральный контроль. Как правильно составить декларацию? Отразить данный НДС по недостаче в строках 6 и 6,3 раздела 4 и «сминусовать» с вычетов по строке 15? А что с камеральным?
Беларусь
|
|