Здравствуйте. Как правильно внести исправление в ЭСЧФ по ввозному НДС РФ. Следует сдать уточненную декларацию по НДC, в связи с тем , что не в том периоде прияты к вычету суммы НДС РФ. С выставленными ЭСЧФ что делать? Нужно сделать управление вычетами или выставить исправленный , но изменить дату совершения операции?