|
|
|
|
|
|
Анонимно
07.06.2023 12:59:30
|
|
|
Мы работаем с НДС, отгрузили товар с НДС, сейчас поставщик возвращает товар, они работают БЕЗ НДС и возвращают мне товар БЕЗ НДС, правомерно ли это? И как мне быть с НДС и ЭСЧФ? Мне же никто не подпишет на портале
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
07.06.2023 13:00:09
|
|
|
обязан вернуть с НДС.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
07.06.2023 13:14:38
|
|
|
Вы хотели написать покупатель возвращает.. на возврат вы делаете минусовый ЭСЧФ дополнительный к исходному
Беларусь
|
|
|
Автор
07.06.2023 13:18:30
|
|
|
Спасибо, т.е. должны вернуть с НДС? По ЭСЧФ я выставляю, но они работают БЕЗ НДС у них и ключа нет, не подпишут они мне
Беларусь
|
|
|
Ольчик_К
07.06.2023 13:18:46
|
|
|
Я делала дополнительный ЭСЧФ со ссылкой на исходный и получается если исходный еще не подписан Покупателем, то дополнительный ЭСЧФ на возврат автоматически считается выставленным, а не на согласовании.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
07.06.2023 13:19:37
|
|
|
И еще, можно ссылку на документ , что они должны вернуть С НДС, буду очень благодарна
Беларусь
|
|
|
Автор
07.06.2023 13:20:24
|
|
|
Я делала дополнительный ЭСЧФ со ссылкой на исходный и получается если исходный еще не подписан Покупателем, то дополнительный ЭСЧФ на возврат автоматически считается выставленным, а не на согласовании.
СПАСИБО, я так и сделаю
Беларусь
|
|
|
Автор
07.06.2023 13:22:37
|
|
|
С ЭСЧФ разобрались, всем СПАСИБО, но вот они должны с НДС вернуть товар или нет?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
07.06.2023 13:36:25
|
|
|
как взяли - так и возвращают
Беларусь
|
|
|
Ольчик_К
07.06.2023 13:37:11
|
|
|
Таким образом, в ситуации, изложенной в вопросе, при возврате ИП поставщику товара, приобретенного с выделением поставщиком НДС (т.е. в случае, когда поставщик – плательщик НДС), создавать и выставлять дополнительный либо исправленный ЭСЧФ должен поставщик товара.
В случае если исходный ЭСЧФ был подписан ИП ЭЦП, то ему необходимо также подписать дополнительный (исправленный) ЭСЧФ для реализации поставщиком права на уменьшение оборотов по реализации в целях исчисления НДС.
В связи с тем что обязанность по выделению в накладной, подтверждающей факт возврата товара поставщику, сумм «входного» НДС, приходящегося на возвращаемый товар, законодательством не предусмотрена, а основанием для корректировки налоговой базы по НДС в случае возврата товара у поставщика является дополнительный (исправленный) ЭСЧФ, то, по мнению автора, в накладной на возврат, выписываемой ИП, суммы НДС указывать не нужно.
Однако даже в случае, если в выписываемой ИП накладной на возврат товара суммы НДС все-таки указаны, то при этом у ИП не возникает обязанности по исчислению и уплате в бюджет данных сумм НДС, т.к. возврат товаров как покупателем, являющимся плательщиком НДС, так и покупателем, не являющимся плательщиком НДС (если речь не идет об обратной реализации товаров), не является объектом обложения НДС.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
07.06.2023 13:39:05
|
|
|
автор, вы же в интернете. вот только что загуглила ваш вопрос - море инфы! например: https://ilex.by/o-vydelenii-nds-v-nakladnoj-na-vozvrat-tovara/
Беларусь
|
|
|
Ольчик_К
07.06.2023 13:39:12
|
|
|
По законодательству должны вернуть и указать те же суммы как в приходной накладной. Но судя из ответов Нормативки это не является основанием для несторнирования НДС. Главное что есть факт возврата + выставлен дополнительный ЭСЧФ.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
07.06.2023 13:46:19
|
|
|
По законодательству должны вернуть и указать те же суммы как в приходной накладной. --- Ничего подобного.Могут выписать и согласно своей системы НО.Но обязательно указать что возврат.А вы у себя сторнируете вашу накладную на расход.
Беларусь
|
|
|
Автор
07.06.2023 13:52:14
|
|
|
Спасибо всем!
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
07.06.2023 14:08:54
|
|
|
вообще НДС это налог на доб. стоимость, а покупали у вас товар у которого есть просто его стоимость, вам товар и возвращают. НДС в их накладной на возврат не должно быть в принципе. НДС это ваш, вы его начисляли и вы его сторнируете у себя на основании документов.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
07.06.2023 14:16:45
|
|
|
О выделении НДС в накладной на возврат товара https://ilex.by/o-vydelenii-nds-v-nakladnoj-na-vozvrat-tovara/
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
07.06.2023 14:17:54
|
|
|
думаете с первого раза не поняли? дважды ссылку надо читать? ))
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
07.06.2023 15:02:55
|
|
|
не читают же - пишут и это феноменально)
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
07.06.2023 15:13:07
|
|
|
Анонимно« 07.06.2023 15:02:55 не читают же - пишут и это феноменально) ========== поскольку возврат товаров не является объектом обложения НДС, то при отгрузке товаров в рамках их возврата покупателем продавцу в первичных учетных документах сумма НДС не указывается Что вам феноменально?Что не верно?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
07.06.2023 15:18:50
|
|
|
всё не верно. всё не так. и читаете не так. и пишете не так. вот всё прям.
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-19
|
|
|
|
|