в мае приобрели программное обеспечение у резидента России. Начислила НДС и выставила на портал ЭСЧФ по этому контрагенту, который будет отражаться в Декларации в строке 13 (налог.база и НДС при приобретении объектов у иностранных организаций). При проверке базы и НДС на портале ЭСЧФ эта сумма почему-то не попадает в расчет. Что я сделала не так?
Ой у меня с ними вечно какие то проблемы тоже.... проверьте статус получателя - покупатель объектов на терр. рб у иностр.орг-ции и еще в допданных ничего не должно быть
Беларусь
наталья14.06.2023 16:29:38
спасибо! Позвонила в техподдержку, оказывается, надо формировать КК не за период с января по май, а за период с января по июнь!