ДОброго всем дня. Правильно ли я поняла про НДС, начисленный ниже с/с? Данные БУ и ЭСЧФ - не идут, на портале база больше, НДС - совпадает. В декларациипо НДС я беру сумму как на портале ( т.е. больше чем в БУ)? А в декларации по прибыли - указываю выручку из БУ и только этот дополнительно начисленный НДС в строке 3.1 (дополнительно начисленный). Верно? или я чтото не так поняла???