у меня впервые есть НДС по приобретению объектов у иностранных юр.лиц - покупали программное обеспечение. Отразила в строке 13 декларации. А оплата этого НДС идет вместе с основным по реализации или у него отдельный код платежа в бюджет? Спасибо за помощь!