|
|
|
|
|
|
Капец
11.08.2023 12:54:40
|
|
|
Проснулась я , называется (( Совершенно случайно прочитала про вычеты по НДС РФ и офигела. То , что сначала надо оплатить, а потом подавать декларацию -знала. Но оказывается и ЭСЧФ с заявлением тоже до подачи декларации надо отправить! А я в июле 18.07 оплатила и подала декларацию, а 19.09 заявления и ЭСЧФ. Блин , как они достали с этим НДСом!Не всегда получется ж день в день все сделать.
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
11.08.2023 14:35:40
|
|
|
Если не квартал, то я сначала всегда деклу подаю, а потом оплачиваю, заявления и ЭСЧФ
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
11.08.2023 14:44:01
|
|
|
Почитайте НК РБ, может ещё чего нового откроете для себя. ;) Он уже ах как 8 месяц действует ...
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
11.08.2023 14:45:57
|
|
|
как вы уже задрали в каждом топе советовать почитать. а форум этот для чего? идите сами читайте.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
11.08.2023 15:03:17
|
|
|
1. Оплата 2. Заявление 3. ЭСЧФ 4. Декларация (в ней зачет российского НДС) К дате отправки декларации должны быть выполнены первые 3 пункта, иначе нельзя брать в зачет.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
11.08.2023 15:05:10
|
|
|
интересно, а если сегодня заявления и уплата, а завтра эсчф и декла? растрел?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
13.08.2023 18:49:52
|
|
|
интересно, а если сегодня заявления и уплата, а завтра эсчф и декла? растрел?
Все нормально. Главное, ЭСЧФ в день подачи декларации.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
13.08.2023 21:34:46
|
|
|
Если не квартал, то я сначала всегда деклу подаю, а потом оплачиваю, заявления и ЭСЧФ --- Всё верно, если не квартал.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
13.08.2023 21:37:04
|
|
|
Главное, ЭСЧФ в день подачи декларации.
Главное, эсчф перед подачей декларации.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
14.08.2023 9:14:42
|
|
|
Главное, эсчф перед подачей декларации.
С ума уже не сходите, в статье 132 НК четко написано: ...если не позднее ДАТЫ представления налоговой декларации (расчета) по налогу на добавленную стоимость за этот отчетный период:
указанная сумма налога на добавленную стоимость уплачена в бюджет;
электронный счет-фактура направлен на Портал.
Дата - это день.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
14.08.2023 13:26:42
|
|
|
«Анонимно» 13.08.2023 21:37:04 Главное, ЭСЧФ в день подачи декларации.
Главное, эсчф перед подачей декларации. Беларусь ========================================
Перед подачей декларации. Там даже не только дата, но и время отправки указывается.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
14.08.2023 14:11:27
|
|
|
мы уже попались на этом...эсчф на 4 часа позже...следующим днем (19-го в 21.10 отправила декларацию, а 20-го в 00.40 выставила эсчф)...сняли ндс по рф...сумма огромная...меня чуть не убили директора времени не удивляйтесь-из дома работаю
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
14.08.2023 14:27:24
|
|
|
мы уже попались на этом...эсчф на 4 часа позже...следующим днем (19-го в 21.10 отправила декларацию, а 20-го в 00.40 выставила эсчф) **** Если бы Вы так сделали в течение суток, то все было бы хорошо, у них там все легло бы одной датой и время подачи ЭСЧФ никто бы не отслеживал, а так, да, ЭСЧФ Вы получается выставили на следующие сутки...
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
14.08.2023 14:52:41
|
|
|
«Анонимно» 14.08.2023 14:11:27 мы уже попались на этом...эсчф на 4 часа позже...следующим днем (19-го в 21.10 отправила декларацию, а 20-го в 00.40 выставила эсчф)...сняли ндс по рф...сумма огромная...меня чуть не убили директора времени не удивляйтесь-из дома работаю**********************
Я тоже на этом попалась в прошлом году, заработала штраф 400 с лишним рублей, директора простили, но я готова была погасить.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
14.08.2023 15:48:51
|
|
|
Погодите, вы ж так всех агульно не пугайте, все зависит от выбранных срок отчетности и типов деклараций (ее частей). Если отчетность квартальная, и ввоз июлем, к примеру, то на данный момент у меня НДС оплачен, поданы заявления и декларация часть 2, а ЭСЧФ пока еще не подавала, подам неспешно с датой свершения 31/07/23 и все у меня будет нормально за 3 квартал, несмотря на то, что АААА!!!! подана декларация без ЭСЧФ. Да, подана, но только часть 2, а не часть 1, в которой этот вычет должен быть, к моменту сдачи части 1 за 3 квартал ЭСЧФ будет подана. Те, кого оштрафовали, в принципе, там налоговая все правильно сделала - вы же показываете вычеты, право на которые у вас в момент сдачи декларации нет, так как они на основании ЭСЧФ, а вы ее еще не подали, чего тут удивляться...
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
14.08.2023 16:23:08
|
|
|
Вопрос идет про квартальные декларации по НДС нашему от реализации. К моменту подачи этой квартальной декларации российский НДС должен быть уплачен, заявления и ЭСЧФ по российскому НДС должны быть выставлены, тогда можно отражать российский НДС в разделе «ВЫЧЕТЫ».Я , например поторопилась, отправила декларацию за июнь прошлого года, отразила там вычет полностью вместе с российским НДС, а за июнь еще не была оплатила российский НДС, только назавтра оплатила, вот и получила штраф, раз не оплатила и не выставила ЭСЧФ не должна была в декларации ставить в вычеты.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
14.08.2023 16:42:09
|
|
|
Автор, чаще заходите на бухбай, многое узнаете.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
14.08.2023 21:38:34
|
|
|
Перед подачей декларации. Там даже не только дата, но и время отправки указывается
Вот вам и капец.
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-17
|
|
|
|
|