Добрый день. Висит 6,00 руб. переплаты по НДС. НДС не уплачиваем, т.к на УСН. Отправила в ИМНС заявление на зачет переплаты по НДС на УСН. Инспектор утверждает, что сможет зачесть только в случае наличия задолженности по УСН. Так ли это?
Ну так подайте декларацию по УСН в начале января и сразу заявление на зачет. Инспектор увидит сумму налога УСН к уплате и зачтет ваш НДС.
Беларусь
"Анонимно"23.11.2023 11:10:56
Достаточно ли проводки Д68ндс К68усн красным сторно 6,00?
Беларусь
"Анонимно"23.11.2023 12:21:43
Отражение зачета переплаты по одному налогу в счет уплаты других налогов целесообразно производить с помощью счета 76. В учете следует отразить: Д-т 68-1 – К-т 76 – методом «красное сторно» на сумму переплаты по налогу, которая идет в счет уплаты другого налога; Д-т 68-3 – К-т 76 – на сумму, зачтенную с другого налога.