...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Анонимно 23.11.2023 10:07:04
Добрый день. Висит 6,00 руб. переплаты по НДС. НДС не уплачиваем, т.к на УСН. Отправила в ИМНС заявление на зачет переплаты по НДС на УСН. Инспектор утверждает, что сможет зачесть только в случае наличия задолженности по УСН. Так ли это?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 23.11.2023 11:04:01
Ну так подайте декларацию по УСН в начале января и сразу заявление на зачет. Инспектор увидит сумму налога УСН к уплате и зачтет ваш НДС.
Беларусь
"Анонимно" 23.11.2023 11:10:56
Достаточно ли проводки Д68ндс К68усн красным сторно 6,00?
Беларусь
"Анонимно" 23.11.2023 12:21:43
Отражение зачета переплаты по одному налогу в счет уплаты других налогов целесообразно производить с помощью счета 76. В учете следует отразить:
Д-т 68-1 – К-т 76
– методом «красное сторно» на сумму переплаты по налогу, которая идет в счет уплаты другого налога;
Д-т 68-3 – К-т 76
– на сумму, зачтенную с другого налога.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-3 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru