...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Lola 10.12.2023 1:15:21
Организация на ОСН оказывает медуслуги (УЗИ) населению. Цена сформирована без стоимости расходных медизделий и к оплате покупателю дополнительно эти материалы не предъявляются, так как по сути такого обязательства нет. Эти материалы списываются в конце месяца по нормам актом на списание. Входящий НДС полностью относится на затраты ( т.к. освобождение). Следовательно все материалы учитываются по покупным ценам без ндс. Правильно ли это?
Если нет, как должно быть?
Должен ли все-таки появится оборот по реализации медизделий, и как тогда рассчитать их стоимость для продажи: в начале года на весь год по последнему поступлению или нужно исходя из каждого поступления пересчитывать?
И если по плановой калькуляции стоимость узи получается гораздо больше предельных максимальных тарифов, как это обосновать?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Мед центр 11.12.2023 10:58:35
Т е вы просто продаете услугу? Ну если вас это устраивает...

Если по калькуляции стоимость УЗИ выше предельных тарифов - НИКАК!!! Рассчитали - сравнили - и поставили либо ваш тариф, если он меньше, либо их - если он больше

Если вы хотите сформировать услугу + материалы - тогда да, делаете с той даты, когда будете считать услуга + материалы по ставкам НДС.
Материалы берете из остатков по ценам прихода, считаете надбавку, НДС добавляете 10% или 20%.
Дальше обычно (из практики) пересчитывать удобнее на 1 число, берете весь приход материалов и смотрите.

По кассе у вас будут разные счетчики - Услуга, Материалы 10%, материалы 20%.
Беларусь
Lola 11.12.2023 12:47:41
Спасибо за ответ!
Можно с Вами как-нибудь связаться, потому что вопрос довольно обширный, чтобы детальнее проконсультироваться, можно за плату)
Беларусь
Lola 11.12.2023 12:52:47
Да, просто продаем услугу, так решило руководство.
То есть верно, что весь входящий НДС ложится на затраты, а материалы списываются на расходы по месяцам? Читала версию, что непредъявление покупателю услуг стоимости одноразовых материалов все равно считается безвозмездной передачей, и соответственно облагается НДС. Еще читала версию, что можно не накручивать торговую надбавку.
Беларусь
Мед центр 11.12.2023 13:03:38
Можно.
найдите меня в вайбере велком 6941136
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-4 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru