|
Здравствуйте. Разъясните, пожалуйста, есть ли алгоритм действий для ИП, кто в 23г платил НДС, а в 24 не будет? Что делать со счётом 42.02ндс, просто остаток перекинуть на 41? Или это надо на каждый товар конкретно... А у нас розница и большой ассортиментных остаток и переучет не делался 01.01.24. На расходы как-то можно, это на 44? Спасибо
Беларусь
|
|