|  |  |  | 
	|  |  |  | 
	|  НДС  09.01.2024 16:15:20 | 
	|  | 
	|  | Доброго дня. Подскажите как верно. Есть НДС РФ за декабрь 2023г. Я его хочу взять в зачет. Правильно ли я пониммаю, что это возможно только при одновременном выполнении: подача декларации, ЗОВ ЭСЧФ и оплаты этого НДС РФ? все в один день? и только тогда я могу отразить этот НДС в декларации по стр. 1.2.? 
   Беларусь |  | 
|  | 
|  | 
|  | 
 |  | 
|  | << к списку вопросов 
  
 | 
|  | ОТВЕТЫ: 
 
 |  | 
	|  "Анонимно"  09.01.2024 16:17:04 | 
	|  | 
	|  | ап 
	Беларусь |  | 
|  | 
	|  "Анонимно"  09.01.2024 16:19:54 | 
	|  | 
	|  | ЗОВ ЭСЧФ 
 что это?
 
 вообще вопрос этот обсасывался тут тыщу раз
 
 заявления, оплата, декларация, эсчф - всё в один день.
 
	Беларусь |  | 
|  | 
	|  Наталинка  09.01.2024 16:51:31 | 
	|  | 
	|  | сначала оплата. А потом все остальное до 20. 
	Беларусь |  | 
|  | 
	|  Таня  09.01.2024 17:20:11 | 
	|  | 
	|  | да, все правильно, главное не подать декларацию раньше оплаты и отправки заявлений 
	Беларусь |  | 
|  | 
	|  Таня  09.01.2024 17:27:36 | 
	|  | 
	|  | Отчетный период (месяц или квартал), в котором можно принять к вычету «ввозной» НДС, определяется по правилу последней даты, на которую выполнены все условия для осуществления вычета. К таким условиям относятся: 
 - принятие ввезенных товаров к учету;
 
 - уплата «ввозного» НДС;
 
 - отражение уплаченных сумм налога в бухучете и книге покупок (если она ведется);
 
 - направление ЭСЧФ на Портал;
 
 - представление в налоговый орган документов, являющихся основанием для осуществления вычетов (часть II декларации по НДС) (ч. 1 п. 7 ст. 132 НК)
 
	Беларусь |  | 
|  | 
	|  "Анонимно"  09.01.2024 18:47:34 | 
	|  | 
	|  | Подскажите, первый раз у меня такое) Все сделала 20.12. , ЭСЧФ и заявление отправила. сегодня наконец-то получила ответ в Лк, что заявление с ошибкой отвергнуто. Сделала под тем же номером сегодняшним числом и отправила. А как быть с ЭСЧФ, как ее поправить сейчас? 
	Беларусь |  | 
|  | 
	|  "Анонимно"  09.01.2024 21:07:33 | 
	|  | 
	|  | Выставить исправленный эсчф. 
	Беларусь |  | 
|  | 
	|  Наталинка  10.01.2024 9:30:55 | 
	|  | 
	|  | за декабрь ввозной ндс надо платить 20,01,24г 
	Беларусь |  | 
|  | 
	|  Татьяна  10.01.2024 9:56:44 | 
	|  | 
	|  | А в зачет тогда в январе только брать? 
	Беларусь |  | 
|  | 
	|  "Анонимно"  10.01.2024 9:56:45 | 
	|  | 
	|  | Отчетный период (месяц или квартал), в котором можно принять к вычету «ввозной» НДС, определяется по правилу последней даты, на которую выполнены все условия для осуществления вычета. К таким условиям относятся: 
 - принятие ввезенных товаров к учету;
 
 - уплата «ввозного» НДС;
 ------------------как-то всегда было, что если ввозной НДС уплачен в срок (до 20 числа след.месяца) ну естественно с подачей заявлений и эсчф, то  его можно к вычету принять  в месяце прихода товара, что собственно и делала всегда...
 А если тут буквально читатьпо последней дате, то никогда практически и не возьмешь в месяце  прихода - ну ладно оплатить в декабре НДС если товар в декабре ввезен, но уж декларацию за  декабрь точно никто ж не подает в декабре....
 
	Беларусь |  | 
|  | 
	|  "Анонимно"  10.01.2024 12:29:23 | 
	|  | 
	|  | Блин, так как правильно?. Всегда брала к вычету в месяце ввоза, если вовремя был оплачен НДС, что-то поменялось  в этой позиции и я не знаю, такие топики заставляют сомневаться теперь... У меня ввоз в декабре был, до 20/01 оплачу ввозной, подам заявление, создам ЭСЧФ и пошлю обе части декларации,  где в первой части будет  также этот вычет учтен. Это что неправильно из-за того что «Последняя дата» из того списка у меня январем?
 
	Беларусь |  | 
|  | 
	|  Наталинка  10.01.2024 12:47:37 | 
	|  | 
	|  | Анонимно« 10.01.2024 12:29:23.Все правильно у вас. В зачет возьмете свой декабрьский ввозной ндс за 4 квартал 2023г.Но я  бы оплатила 19,01, потом деклу и все остальное. 
	Беларусь |  | 
|  | 
	|  "Анонимно"  10.01.2024 12:56:46 | 
	|  | 
	|  | Это что неправильно из-за того что «Последняя дата» из того списка у меня январем? 
 
 Какая последняя дата, что за бред ?
 
	Беларусь |  | 
|  | 
	|  "Анонимно"  10.01.2024 13:03:13 | 
	|  | 
	|  | Какая последняя дата, что за бред ? _______________
 ну вот тут написали:
 
 «Отчетный период (месяц или квартал), в котором можно принять к вычету «ввозной» НДС, определяется по правилу последней даты, на которую выполнены все условия для осуществления вычета. К таким условиям относятся:
 
 - принятие ввезенных товаров к учету;
 
 - уплата «ввозного» НДС;
 
 - отражение уплаченных сумм налога в бухучете и книге покупок (если она ведется);
 
 - направление ЭСЧФ на Портал;
 
 - представление в налоговый орган документов, являющихся основанием для осуществления вычетов (часть II декларации по НДС) (ч. 1 п. 7 ст. 132 НК)»
 
	Беларусь |  | 
|  | 
	|  "Анонимно"  10.01.2024 13:13:58 | 
	|  | 
	|  | ну вот тут написали:
 
 
 ______________
 Все что вам нужно знать - Чтобы принять к вычету в месяце принятия на учет, нужно уплатить НДС и выставить ЭСЧФ не позже подачи декларации.
 
	Беларусь |  | 
|  | 
	|  "Анонимно"  10.01.2024 13:28:54 | 
	|  | 
	|  | Все что вам нужно знать - Чтобы принять к вычету в месяце принятия на учет, нужно уплатить НДС и выставить ЭСЧФ не позже подачи декларации. ===========
 так я это знаю и всегда этим руководствовалась, но вот внесли же смуту этой последней датой, и откуда взяли даже не сослались...
 
	Беларусь |  | 
|  | 
	|  | << к списку вопросов
 
  1-16
 
 
 |  | 
	|  | 
 
 |  |