...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
НДС 09.01.2024 16:15:20
Доброго дня. Подскажите как верно. Есть НДС РФ за декабрь 2023г. Я его хочу взять в зачет. Правильно ли я пониммаю, что это возможно только при одновременном выполнении: подача декларации, ЗОВ ЭСЧФ и оплаты этого НДС РФ? все в один день? и только тогда я могу отразить этот НДС в декларации по стр. 1.2.?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 09.01.2024 16:17:04
ап
Беларусь
"Анонимно" 09.01.2024 16:19:54
ЗОВ ЭСЧФ

что это?

вообще вопрос этот обсасывался тут тыщу раз

заявления, оплата, декларация, эсчф - всё в один день.
Беларусь
Наталинка 09.01.2024 16:51:31
сначала оплата. А потом все остальное до 20.
Беларусь
Таня 09.01.2024 17:20:11
да, все правильно, главное не подать декларацию раньше оплаты и отправки заявлений
Беларусь
Таня 09.01.2024 17:27:36
Отчетный период (месяц или квартал), в котором можно принять к вычету «ввозной» НДС, определяется по правилу последней даты, на которую выполнены все условия для осуществления вычета. К таким условиям относятся:

- принятие ввезенных товаров к учету;

- уплата «ввозного» НДС;

- отражение уплаченных сумм налога в бухучете и книге покупок (если она ведется);

- направление ЭСЧФ на Портал;

- представление в налоговый орган документов, являющихся основанием для осуществления вычетов (часть II декларации по НДС) (ч. 1 п. 7 ст. 132 НК)
Беларусь
"Анонимно" 09.01.2024 18:47:34
Подскажите, первый раз у меня такое) Все сделала 20.12. , ЭСЧФ и заявление отправила. сегодня наконец-то получила ответ в Лк, что заявление с ошибкой отвергнуто. Сделала под тем же номером сегодняшним числом и отправила. А как быть с ЭСЧФ, как ее поправить сейчас?
Беларусь
"Анонимно" 09.01.2024 21:07:33
Выставить исправленный эсчф.
Беларусь
Наталинка 10.01.2024 9:30:55
за декабрь ввозной ндс надо платить 20,01,24г
Беларусь
Татьяна 10.01.2024 9:56:44
А в зачет тогда в январе только брать?
Беларусь
"Анонимно" 10.01.2024 9:56:45
Отчетный период (месяц или квартал), в котором можно принять к вычету «ввозной» НДС, определяется по правилу последней даты, на которую выполнены все условия для осуществления вычета. К таким условиям относятся:

- принятие ввезенных товаров к учету;

- уплата «ввозного» НДС;
------------------как-то всегда было, что если ввозной НДС уплачен в срок (до 20 числа след.месяца) ну естественно с подачей заявлений и эсчф, то его можно к вычету принять в месяце прихода товара, что собственно и делала всегда...
А если тут буквально читатьпо последней дате, то никогда практически и не возьмешь в месяце прихода - ну ладно оплатить в декабре НДС если товар в декабре ввезен, но уж декларацию за декабрь точно никто ж не подает в декабре....
Беларусь
"Анонимно" 10.01.2024 12:29:23
Блин, так как правильно?. Всегда брала к вычету в месяце ввоза, если вовремя был оплачен НДС, что-то поменялось в этой позиции и я не знаю, такие топики заставляют сомневаться теперь...
У меня ввоз в декабре был, до 20/01 оплачу ввозной, подам заявление, создам ЭСЧФ и пошлю обе части декларации, где в первой части будет также этот вычет учтен. Это что неправильно из-за того что «Последняя дата» из того списка у меня январем?
Беларусь
Наталинка 10.01.2024 12:47:37
Анонимно« 10.01.2024 12:29:23.Все правильно у вас. В зачет возьмете свой декабрьский ввозной ндс за 4 квартал 2023г.Но я бы оплатила 19,01, потом деклу и все остальное.
Беларусь
"Анонимно" 10.01.2024 12:56:46
Это что неправильно из-за того что «Последняя дата» из того списка у меня январем?


Какая последняя дата, что за бред ?
Беларусь
"Анонимно" 10.01.2024 13:03:13
Какая последняя дата, что за бред ?
_______________
ну вот тут написали:

«Отчетный период (месяц или квартал), в котором можно принять к вычету «ввозной» НДС, определяется по правилу последней даты, на которую выполнены все условия для осуществления вычета. К таким условиям относятся:

- принятие ввезенных товаров к учету;

- уплата «ввозного» НДС;

- отражение уплаченных сумм налога в бухучете и книге покупок (если она ведется);

- направление ЭСЧФ на Портал;

- представление в налоговый орган документов, являющихся основанием для осуществления вычетов (часть II декларации по НДС) (ч. 1 п. 7 ст. 132 НК)»
Беларусь
"Анонимно" 10.01.2024 13:13:58

ну вот тут написали:


______________
Все что вам нужно знать - Чтобы принять к вычету в месяце принятия на учет, нужно уплатить НДС и выставить ЭСЧФ не позже подачи декларации.
Беларусь
"Анонимно" 10.01.2024 13:28:54
Все что вам нужно знать - Чтобы принять к вычету в месяце принятия на учет, нужно уплатить НДС и выставить ЭСЧФ не позже подачи декларации.
===========
так я это знаю и всегда этим руководствовалась, но вот внесли же смуту этой последней датой, и откуда взяли даже не сослались...
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-16 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru