|
|
|
|
|
|
НДС
22.02.2024 11:59:35
|
|
|
В бухучете на конец года числится сальдо по 18 сч. (товар поступил, а поставщик не выставил ЭСЧФ). Я должна эту сумму указать в стр. 11 разд.4 декларации по НДС (Суммы НДС не принятые к вычету на конец года)? или если на портале нет этой суммы, то не должна? Спасибо
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
22.02.2024 13:27:05
|
|
|
в стр.11 покажите, когда подпишите выставленную Вам ЭСЧФ
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
22.02.2024 13:55:13
|
|
|
так когда я ее в январе подпишу, я приму ее к вычету. я про декларацию за 2023 год спрашиваю
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
22.02.2024 16:19:54
|
|
|
не тупите.... до 20.01.24 не подписали, значит не показываете
Беларусь
|
|
|
Автор
22.02.2024 18:40:47
|
|
|
не понимаю... у меня же дебетовое сальдо по 18 счету осталось. Я этот НДС не приняла к вычету.... он перейдет на след. год....
так а в каком случае эта строка 11 заполняется?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
23.02.2024 12:49:41
|
|
|
ап
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
23.02.2024 13:27:21
|
|
|
Эта строка заполняется , когда у вас много входящего НДСа, который вы своевременно подписали на портале и не можете весь взять в зачет. Например , НДСа по реализации гораздо меньше
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
24.02.2024 12:13:00
|
|
|
.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
24.02.2024 20:06:04
|
|
|
.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
26.02.2024 10:54:57
|
|
|
Для Вашего случая стр.15 «15. Суммы НДС, отраженные в учете плательщика, но не признаваемые налоговыми вычетами на конец отчетного периода»
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
26.02.2024 10:55:47
|
|
|
Раздела IV, забыла написать
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-10
|
|
|
|
|