|
|
|
|
|
|
Анонимно
25.03.2024 15:16:21
|
|
|
Наш Арендодатель ИП, соотв-но неплательщик НДС с 2024 года уже. Принес нам акт на перевыставленную коммуналку с выделением сумм НДС. Разве он должен в актах выделять нам НДС, если он неплательщик, ЭСЧФ поставщику коммунальных не подписывает, и нам тоже не перевыставляет ЭСЧФ? Акт должен быть видимо без НДС?
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
25.03.2024 15:38:26
|
|
|
Или если ИП перевыставляет нам НДС, т.е. транзитом, то неважно плательщик он или нет, он все равно акт делает нам с выделением НДС, чтобы мы могли взять к вычету НДС?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
25.03.2024 16:12:38
|
|
|
Он вам все равно должен перевыставить НДС, и ЭСЧФ тоже
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
25.03.2024 16:19:27
|
|
|
А если бы ИП сам брал в зачет НДС, если бы был плательщиком НДС, то нам он перевыставлял бы коммуналку без НДС? Если бы не применял транзитный метод?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
25.03.2024 16:26:18
|
|
|
Когда ИП платили НДС и перевыставляли разные услуги не транзитом, то брали к зачету НДС и выставляли вам тоже с НДС (т.к. платили с этих доходов НДС)
Беларусь
|
|
|
Автор
25.03.2024 16:47:45
|
|
|
А сейчас ИП неплательщик имеет право не перевыставлять транзитом? Просто у себя отнести на увеличение стоимости услуги, а нам выставлять без НДС? Это его личное решение так делать, ведь тогда страдает арендатор, поскольку лишается возможности взять в зачет НДС?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
26.03.2024 12:10:40
|
|
|
ап
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
26.03.2024 13:30:18
|
|
|
Перевыставление с НДС.Все.Без вариантов.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
26.03.2024 13:32:16
|
|
|
Просто у себя отнести на увеличение стоимости услуги, а нам выставлять без НДС
Это трэш,нарушение на всех стадиях,что вы пишете?Он только ПЕРЕВЫСТАВЛЯЕТ.Какие еще увеличения стоимости?
Беларусь
|
|
|
Автор
26.03.2024 14:03:14
|
|
|
Мы не жаловались в ИМНС на нашего ИП, который нам до сих пор не выставлял ЭСЧФ. Работали так: он получает от поставщика счет с НДС. У себя не знаю как он проводил, подписывал ли входящие ЭСЧФ. Но нам он оформлял акт с выделением НДС. Я, зная что он никакихх ЭСЧФ не выставит, относила этот НДС на увеличение стоимости коммуналки, имею же право. Да, мы теряли НДС входящий, но суммы небольшие. И все. А счас приходит и говорит, что в налоговой ему сказали, что поскольку с 2024 года ИП не может работать с НДС, то акт он должен выставлять нам без НДС. Вот я и не понимаю, если он нам должен перевыставить, то однозначно с НДС. Как ему такое могли в налоговой сказать? Что мне делать теперь, работать как раньше, просто на увеличение стоимости относить НДС входящий по его актам, а как там он у себя оформляет все, мне неважно?
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-9
|
|
|
|
|