|
|
|
|
|
|
Наталья
11.04.2024 15:37:55
|
|
|
Отправила декларацию по НДС при ввозе товаров с ЕАЭС, прошла, стр 4 заполнена, а основная декларация выдает ошибку, что стр1.2 раздела 4 не равна стр4 той декларации, пишет расчитанный «0», у кого такое было, устала каждый раз пояснения писать
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
11.04.2024 16:14:31
|
|
|
а у Вас суммы одинаковые?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
11.04.2024 17:01:16
|
|
|
https://buh.by/mes.asp?t=434812
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
11.04.2024 17:28:23
|
|
|
У меня сегодня по основному НДС тоже ошибку выдает, бред пишет...Инструкцию просмотрела- все верно заполнила, а контроль ругается. Оставила на понедельник.
Беларусь
|
|
|
не автор
12.04.2024 9:33:24
|
|
|
нет у них взаимосвязи основная+ввозной, сказали подождать до следующей недели
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
12.04.2024 9:55:46
|
|
|
https://buh.by/mes.asp?t=434812 ввоз - за месяц, по рб - за квартал (если у вас квартальные), и не можно, а нужно - их разделили, считайте их теперь двумя разными отчетами. И если хотите по ввозу марта взять к вычету 1 квартала, то сначала платите ввозной ндс, подаете по нему декларацию, заявление, эсчф, и только потом подаете декларацию по рб, где уже этот ввозной будет в вычетах.
Беларусь
|
|
|
не автор
12.04.2024 10:00:20
|
|
|
и что с того , что декларации разные . Ошибку выдает взаимоувязка, которая еще не подвязана «» езультатам предварительного этапа камеральной проверки. Описание ошибок: Стр. 1.2 раздела IV «Другие сведения» должна быть меньше либо равна сумме исчисленного за отчетный период ввозного НДС по всем представленным декларациям в налоговом периоде «»
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
12.04.2024 16:07:53
|
|
|
.
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-7
|
|
|
|
|