|
|
|
|
|
|
Ириша
22.04.2024 16:41:35
|
|
|
Впервые экспорт в РФ. У кого 1с в облаке подскажите: При выписке ТН автоматически формируется проводка Д 18.7 К 18.4 для чего она и что с эти в дальнейшем делать? Справочно 18.7 НДС по ставке 0%
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
Автор
22.04.2024 16:43:13
|
|
|
Пока подтверждение не пришло - никаких проводок вроде не должно быть.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
22.04.2024 16:51:59
|
|
|
https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W21226356&p1=1
Беларусь
|
|
|
Автор
22.04.2024 17:08:52
|
|
|
не поленилась и почитала вашу ссылку. Ни пол слова про мой случай.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
22.04.2024 17:28:46
|
|
|
Какой «твой случай»? Проводки в «1С в облаке» и «куда засунуть 18 счет».:-)
Беларусь
|
|
|
Наталинка
23.04.2024 9:28:35
|
|
|
Не должны формироваться проводки по НДС .Ни при отгрузке, ни при подтверждении экспорта. Гляньте может не так что то в табличной части накладной не то поставили
Беларусь
|
|
|
Автор
23.04.2024 11:42:32
|
|
|
При формировании ТН никаких галочек, вообще ничего нет.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
23.04.2024 12:23:44
|
|
|
не должно быть проводок по ндс, автор посмотрите у себя у этой покупателя в ДОГОВОРЕ с ним - мы ставим галочку «Реализация на экспорт» и галочку «НДС по ЕАЭС» (это именно в документе Договор, не в ТН)
Беларусь
|
|
|
Автор
23.04.2024 12:49:12
|
|
|
Зашла в договор. Да у меня стоит две галочки. «Реализация на экспорт» и галочку «НДС по ЕАЭС»
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
23.04.2024 12:56:56
|
|
|
Зашла в договор. Да у меня стоит две галочки. «Реализация на экспорт» и галочку «НДС по ЕАЭС» ------- а в самой ТН как? у меня стоит ставка 0% и там где счет учета ндс - сама программа прописывает что «не требуется», то есть я если даже захочу никакой счет туда не подставлю и проводки по ндс не формируются
Беларусь
|
|
|
Автор
23.04.2024 13:06:22
|
|
|
а в самой ТН как? у меня стоит ставка 0% и там где счет учета ндс - сама программа прописывает что «не требуется», то есть я если даже захочу никакой счет туда не подставлю и проводки по ндс не формируются _____________________ У меня точно также, пойду поплачу.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
23.04.2024 13:13:40
|
|
|
У меня точно также, пойду поплачу -------------- а если, провести, зайти в проводки и руками удалить все, что связано с НДС? не плачьте :)
Беларусь
|
|
|
Автор
23.04.2024 13:15:42
|
|
|
Мы этот товар привезли из Европы, растаможили, заплатили НДС. И вот в проводках которые формируются к ТН 18.7/ 18.4 сумма НДС равна именно этому НДС оплаченному при растаможке. Из документа «ГТД по импорту». Эти два документа между собой никак не связаны. Если ничего не поможет. Отстарнирую и все.
Беларусь
|
|
|
Автор
23.04.2024 13:17:16
|
|
|
а если, провести, зайти в проводки и руками удалить все, что связано с НДС? не плачьте :)___________ Тоже хороший вариант. Спасибо.
Беларусь
|
|
|
Автор
24.04.2024 11:37:06
|
|
|
Решила поднять этот топик, вдруг кому-то пригодится. Я во всем разобралась. Проводки 18.7/18.4 формируются совершенно верно, если ваша 1С настроена на раздельный учет НДС. На 18.7 собирается сумма приобретенного НДС реализованного по ставке 0%. Вот.
Поскольку большинство бухгалтеров применяет метод удельного веса, то естественно никакие проводки не формируются.
Как определить на что настроена 1С: в Учетной политике - НДС - Организация осуществляет реализацию Без НДС или со ставкой 0% -если здесь поставить галочку - то это раздельный учет!
Всем спасибо, кто меня поддерживал и пытался помочь :)
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
24.04.2024 21:45:02
|
|
|
Всем спасибо, кто меня поддерживал и пытался помочь :) ======== молодец, что разобрались, мне тоже всегда спокойнее когда я понимаю по какому принципу в 1с что куда идет
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
25.04.2024 9:49:28
|
|
|
А я все воюю с НДС. Подскажите , а как у вас формируются проводки ввозного НДС(ЕАЭС) и таможенный НДС. Ну вообще по кт68 остатки сильно не идут с деклой по НДС к уплате. Что программа там выкручивает, фиг пойми!
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
25.04.2024 10:23:10
|
|
|
+
Беларусь
|
|
|
Александра
29.04.2024 22:09:13
|
|
|
Помогите пожалуйста разобраться с декларацией по НДС.... Тоже был экспорт..Все рассчитала,заполнила, но разницы в декларации не вижу, вычет 0% удельный вес-где его ещё заполнять (или вычитать) помимо 3 строки раздела 4?? Готова на платную помощь:-( помогите плиз
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-18
|
|
|
|
|