...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
НДС ввозной 04.06.2024 16:45:27
Добрый день.
Оплатили НДС ввозной за апрель , подали заявление и ЭСЧФ.Подали декларацию. Все до 20-го числа.
Сейчас смотрю, что одно заявление не принято.
Какие мои действия? Теперь этот НДС по заявлению , которое не прошло включать в май? (не в апрель уже)
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 04.06.2024 18:42:29
ап
Беларусь
"Анонимно" 04.06.2024 20:04:52
Переделайте заявление с той же датой
Беларусь
"Анонимно" 04.06.2024 20:08:48
Заявления никак не влияет , в камеральном контроле вы увидите в апреле
Беларусь
НДС ввозной 05.06.2024 8:51:24
1) я переделываю заявление той же датой
2) переподаю ЭСЧФ той же датой
3) декларацию по ввозному НДС я ведь не подаю уточненную?
Беларусь
Вера 05.06.2024 10:03:58
Хмм... я всегда дату ставила текущую и ни заявления ни эсчф
и декларацию не меняла.. Инспектор принимала только если дата текущая, а не «той же датой». Звонила , чтоб я переделала именно текущей датой....😮
Беларусь
"Анонимно" 05.06.2024 10:30:57
Переделывала заявление под тем же номером (ставила пробел, главное чтобы цифры не менялись) и той же датой. С ЭСЧФ разницы не будет и ни на что не повлияет.
дата подачи заявления текущая, а дата самого заявления может быть и раньше даты подачи. Поэтому дату и номер заявления оставляла прежние
Беларусь
ОК 05.06.2024 11:47:01
заявление будет от 30.04.24, в номере в конце поставьте точку, эсчф переделывать в таком случае не надо, уточненную не надо, к вычету за апрель
Беларусь
ОК 05.06.2024 12:24:35
«Если НДС, исчисленный при ввозе товаров из ЕАЭС, уплачен в установленные сроки, то »ввозной« НДС можно вычесть за тот отчетный период, на который приходится дата принятия товаров к учету. Но только при условии, если не позднее даты подачи декларации по НДС за этот отчетный период:
- указанная сумма НДС уплачена в бюджет;
- ЭСЧФ направлен на Портал (ч. 2 п. 7 ст. 132 НК, ч. 3 п. 16 Инструкции N 2)»
Беларусь
НДС ввозной 05.06.2024 14:21:06
То есть я переподаю заявление, ЭСЧФ не трогаю и декларацию не трогаю. НДС могу принять к зачету в апреле. Верно?
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-9 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru