|
|
|
|
|
|
НДС ввозной
04.06.2024 16:45:27
|
|
|
Добрый день. Оплатили НДС ввозной за апрель , подали заявление и ЭСЧФ.Подали декларацию. Все до 20-го числа. Сейчас смотрю, что одно заявление не принято. Какие мои действия? Теперь этот НДС по заявлению , которое не прошло включать в май? (не в апрель уже)
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
04.06.2024 18:42:29
|
|
|
ап
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
04.06.2024 20:04:52
|
|
|
Переделайте заявление с той же датой
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
04.06.2024 20:08:48
|
|
|
Заявления никак не влияет , в камеральном контроле вы увидите в апреле
Беларусь
|
|
|
НДС ввозной
05.06.2024 8:51:24
|
|
|
1) я переделываю заявление той же датой 2) переподаю ЭСЧФ той же датой 3) декларацию по ввозному НДС я ведь не подаю уточненную?
Беларусь
|
|
|
Вера
05.06.2024 10:03:58
|
|
|
Хмм... я всегда дату ставила текущую и ни заявления ни эсчф и декларацию не меняла.. Инспектор принимала только если дата текущая, а не «той же датой». Звонила , чтоб я переделала именно текущей датой....😮
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
05.06.2024 10:30:57
|
|
|
Переделывала заявление под тем же номером (ставила пробел, главное чтобы цифры не менялись) и той же датой. С ЭСЧФ разницы не будет и ни на что не повлияет. дата подачи заявления текущая, а дата самого заявления может быть и раньше даты подачи. Поэтому дату и номер заявления оставляла прежние
Беларусь
|
|
|
ОК
05.06.2024 11:47:01
|
|
|
заявление будет от 30.04.24, в номере в конце поставьте точку, эсчф переделывать в таком случае не надо, уточненную не надо, к вычету за апрель
Беларусь
|
|
|
ОК
05.06.2024 12:24:35
|
|
|
«Если НДС, исчисленный при ввозе товаров из ЕАЭС, уплачен в установленные сроки, то »ввозной« НДС можно вычесть за тот отчетный период, на который приходится дата принятия товаров к учету. Но только при условии, если не позднее даты подачи декларации по НДС за этот отчетный период: - указанная сумма НДС уплачена в бюджет; - ЭСЧФ направлен на Портал (ч. 2 п. 7 ст. 132 НК, ч. 3 п. 16 Инструкции N 2)»
Беларусь
|
|
|
НДС ввозной
05.06.2024 14:21:06
|
|
|
То есть я переподаю заявление, ЭСЧФ не трогаю и декларацию не трогаю. НДС могу принять к зачету в апреле. Верно?
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-9
|
|
|
|
|