|
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как правильно поступить в данной ситуации. В апреле 2024 года была выставлен заказчику ЭСФ с неправильной суммой. Заказчик подписал ЭСФ не проверяя. Ошибка обнаружена в июле, после сдачи деклараций. В бухгалтерском учете эта ошибка исправлена в конце июля. Хотела отразить ошибки в налоговой декларации, представляемой в следующем квартале текущего года (или нужно подавать уточненную декларацию?). Как и каким числом исправить апрельский ЭСФ? Всем спасибо.
Беларусь
|
|