|
|
|
|
|
|
Анонимно
22.11.2024 10:24:15
|
 |
 |
при возврате брака в рф, полученного ранее, в любом случае, после всех уточнений доков, будет пеня по НДС?
Беларусь
|
 |
 |
 |
|
|
|
|
<< к списку вопросов

|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
22.11.2024 10:28:56
|
 |
 |
откуда пеня? При получении заплатили НДС из РФ?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
22.11.2024 10:42:47
|
 |
 |
уменьшаются вычеты по ндс рф, и соответствено увеличивается ндс рб к уплате. у меня было получение в мае. и только в октябре произошел возврат этого брака. я так понимаю, мне надо подавать уточненный по ндс рф за май, и уточненные по ндс за 2 и 3 квартал. и там будет к уплате ндс рб. ну и пеня за недоплату. разве не так?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
22.11.2024 11:40:30
|
 |
 |
подскажите, у кого был возврат в рф, как у вас закончилось с ндс рб?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
22.11.2024 11:44:03
|
 |
 |
так а разве снятие вычетов не датой возврата? у меня прямо такой ситуации не было, но по аналогии, когда мы поставщик и нам возвращает покупатель товар, то я с минусом ЭСЧФ выставляю на дату возврата и у покупателя также вычеты его уменьшатся по дате возврата
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
22.11.2024 11:45:49
|
 |
 |
думаю что нет. я даже заявление на ввоз переделываю, и отправляю «взамен», майской датой
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
22.11.2024 11:46:58
|
 |
 |
перерыла всё, не нахожу, замучалась уже (
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
22.11.2024 12:52:22
|
 |
 |
неужели ни у кого возвратов в рф не было?
Беларусь
|
 |
 |
Масик
22.11.2024 14:39:59
|
 |
 |
Может это подходит? : При представлении плательщиком налоговой декларации по НДС с внесенными изменениями и (или) дополнениями на уменьшение суммы НДС, исчисленной ранее при ввозе товаров с территории государств - членов ЕАЭС, на суммы НДС, ранее уплаченные при ввозе товаров и отраженные в составе налоговых вычетов, производится уменьшение сумм налоговых вычетов в том отчетном периоде, В КОТОРОМ ПРОИЗВЕДЕН ВОЗВРАТ, - в случае возврата ранее ввезенных товаров, если иное не установлено в ч. 3 п. 17 ст. 133 НК (ч. 2 п. 17 ст. 133 НК).
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
22.11.2024 15:12:40
|
 |
 |
у меня был возврат. Подаете уточненное заявление за месяц когда товар был ввезен, убираете возвращенный товар. А в декларации уменьшаете вычет только за месяц в котором был сам возврат.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
22.11.2024 15:14:41
|
 |
 |
т.е. вычеты уменьшаете в декларации за октябрь (если ежемесячный отчет) или за 4 квартал (если поквартальный)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
22.11.2024 15:15:14
|
 |
 |
спасибо вам огромное! спасибо! спасибо!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
22.11.2024 15:16:55
|
 |
 |
а! последний вопрос. если я меняю заявление ввозное за май, делаю доп эсчф, то получается я же делаю уточненную декларацию по ндс рф за май, с уменьшенной суммой, равной исправленному заявлению?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
22.11.2024 15:23:03
|
 |
 |
да, всё верно. Декларацию по НДС РФ подаете уточненную за май
Беларусь
|
 |
 |
|
<< к списку вопросов

1-13
|
|
|
|
|