Есть проблемы с закрытием счета 18 по субсчетам. Приход товара на Д 18.4. При отгрузке (у нас экспорт) формируются записи Д 18.7 К 18.4. После я делаю операцию Вычет НДС и закрываю на 68 с К 18.7. Здесь все ОК. Но есть товар, который не продан на конец месяца. На тот момент Вычет НДС произведен, но при реализации в следующем месяце получается по 18.4 и 18.7 остатки. И как я не крутила, не могу понять какими документами их закрыть.