...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
НДС РФ ЭСЧФ 24.03.2025 17:11:32
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, что-то совсем запуталась. По ввозному НДС ведь не надо нам ЭСЧФ делать? Только Заявления и Декларацию.
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 24.03.2025 19:56:28
надо
Беларусь
"Анонимно" 25.03.2025 8:56:37
1. Оплата
2. Заявление
3. ЭСЧФ
4. Декларация (в ней зачет российского НДС)
К дате отправки декларации должны быть выполнены первые 3 пункта, иначе нельзя брать в зачет.
Беларусь
Автор 26.03.2025 16:43:37
Большое спасибо!!!!
Беларусь
"Анонимно" 26.03.2025 16:57:16
оплата
декларация
заявление +ЭСЧФ
Беларусь
"Анонимно" 27.03.2025 8:45:19
«Анонимно» 26.03.2025 16:57:16
оплата
декларация
заявление +ЭСЧФ ******************************

по ввозному НДС теперь можно поменять местами:
Декларация
Оплата
заявления
ЭСЧФ
Но чтобы все вышеперечисленное было сделано ДО подачи декларации по НДС от реализации
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-5 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru