6 февраля 2025 произвели 100%-ную предоплату организации - резиденту Российской Федерации за услуги. Место оказания услуг территория РБ. Исчислили с предоплаты в наш бюджет НДС. В марте сдали декларацию. Отчетный период по НДС - календарный месяц. В апреле закрыли услугу частично на 50% стоимости. Остальные 50% в связи с расторжением договора будем возвращать на наш расчетный счет в апреле. Нужно ли подавать уточненную декларацию по НДС в связи с частичным возвратом суммы и возвращать из бюджета НДС или нет? Искренне благодарю за помощь! Может кто-то сталкивался с аналогичной ситуацией.