|
|
|
|
|
|
Анонимно
16.04.2025 15:35:50
|
 |
 |
НДС за 2024г.(вопрос внутри)
Беларусь
|
 |
 |
 |
|
|
|
|
<< к списку вопросов

|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
16.04.2025 15:42:27
|
 |
 |
Работаю на организации с начала этого года.Год закрывала предыдущий бухгалтер. За 1 кв.2025 считая НДС, обнаружила, что ЭСЧФ за декабрь 2024г были не все подписаны, я их подписала в феврале, вместе с январьскими. Надо ли мне сейчас подавать УТОЧНЕННЫЙ за 2024г. и заполнять стр.15в разделе 4 или просто взять всю сумму декабрь2024-январь2025г. к зачету
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.04.2025 16:14:54
|
 |
 |
ай, я эту строку 15 особо серьезной не считаю, она вроде даже никак по контролям никаким и арифметически не сверяется, я даже когда-то годами не показывала там ничего, хоть и должна была, и всем как-то пофиг на нее было, а у вас еще и чужой период .... я бы просто « взять всю сумму декабрь2024-январь2025г. к зачету»
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.04.2025 17:10:36
|
 |
 |
Суммы НДС, предъявленные при приобретении объектов, по которым получены ЭСЧФ, но не подписаны ЭЦП, подлежат отражению в декларации по НДС за 2021 г. в строке 15 раздела IV части I в соответствии с подп. 18.17 п. 18 Инструкции N 2. _________________________________ Поэтому я решила, что надо подавать уточненный
Беларусь
|
 |
 |
|
<< к списку вопросов

1-3
|
|
|
|
|