Подскажите, при заполнении декл. по НДС возник вопрос. у нас есть реализованный товар без НДС (НДС сквозной) Я эту сумму отражаю по стр.8 Ч.1 и в стр.13 Р4 ставлю сумму НДС не поступившую в бюджет. Надо ли отражать в стр.6.1 эту сумму? или там заполнять только с 0 ставкой?