...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Анонимно 23.04.2025 17:46:23
Уважаемые бухгалтера. Помогите разобраться. Мы на УСН +КУДиР и в дальнейшем будем переходить на ведение бухучета. Как правильно отражать затраты по налогу по УСН на счете 90-3 (имею введу бухучет). Например, акт выполненных работ на 10 000 подписан в марте, предоплата была за него в размере 5 000 тоже в марте. В бухучете в марте отражать начисление УСН от акта (10000*6%=600) д90-3 к68?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 24.04.2025 20:57:54
Никто не подскажет?
Беларусь
"Анонимно" 25.04.2025 9:53:40
Если я правильно понимаю вопрос, то у Вас остается УСН только уже с ведением бухгалтерского учета? Налогообложение при УСН у всех кассовый метод, вне зависимости ведете бухгалтерский учет или книгу КУДиР без ведения бухгалтерского учета.В бухучете в марте отражать начисление УСН от суммы поступления за март на расчетный счет (5000*6%=300) д90-3 к68. При этом в бухгалтерском учете на 90,1 выручка у Вас будет 10000 руб. Одновременно с бухгалтерским учетом надо еще вести и КУДиР только 1 раздел, другие разделы не надо заполнять. Вот такая упрощенная система у нас.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-2 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru