Обнаружила, что ЭСЧФ по импортным товарам выставляются в разрезе товара по курсу на день оприходования (как в Заявлении по НДС РФ). Подскажите, пожалуйста, это ошибка? Как должно быть? Сумма ввозного НДС правильная.
так все правильно - мы же ЭСЧФ собственно в связи с НДС и создаем, а НДС у нас по импорту пляшет от даты прихода. Вот , что в заявлении показали (тем более мы на него в ЭСЧФ ссылаемся), то и в ЭСЧФ - курс на дату прихода
Беларусь
"Анонимно"01.08.2025 11:53:57
и сумма воозного у вас там правильная, потому что она и должна быть от даты прихода))