Добрый день. Группа работников едет в РФ. На территории РФ нашим работникам будет оказана услуга по организации туристко-экскурсионного обслуживания. Т.е. речь идет об импорте услуг от нерезидента. Место фактической реализации - РФ. По итогу нерезидент предоставил отчет комиссионера, в котором наша организация поименовна как “Комитент”. В отчете отдельно указана: сумма затрат на организацию туристко-экскурсионного обслуживания, отдельно указана сумма вознаграждения Комиссионера ( с НДС 20%) Вопрос 1: Облагается ли данная услуга НДС (и соответственно заполняется декларация по НДС и выставляется ЭСЧФ)? Вопрос 2: Возникает ли обязанность исчисления налога на доходы? Если - Да, то исходя из какой суммы считать?
Место реализации услуги - РФ, потому все налоги платит организация, оказавшая услуги. Если есть справка о резиденстве, то налога на доходы нет. У сотрудников, получивших в РФ туристко-экскурсионное обслуживание возникает доход для уплаты ФСЗН, подоходного и БГС в сумме стоимость этого обслуживания у каждого.