| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
24.10.2025 19:02:39
|
 |
 |
Сегодня обнаружила, что не провела несколько актов за 30 сентября. НДС 0%. Как лучше поступить: сейчас довыставить ЭСЧФ и отправить уточненные декларации по НДС и налогу на прибыль? Или отразить эти акты октябрем и ничего не корректировать?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Ирина
24.10.2025 19:23:18
|
 |
 |
ОТправляйте эсчф и подавайте уточненки. Другой вариант, переподписать акты октябрем с согласованием этой манипуляции с контрагентом
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
24.10.2025 20:29:49
|
 |
 |
А если в актах указать дату подписания 24.10? Тогда можно их будет провести 24.10?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
24.10.2025 21:05:35
|
 |
 |
если так, то дата подписания должна быть 24,10 обеими сторонами
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
24.10.2025 21:14:30
|
 |
 |
Хотя, если учесть что сегодня 24,10, то контрагент на подписание акта не пойдет октябрем,т.к сданы декларации. вариант один-подавать уточненки и, как мне кажется, в вашем случае эсчф с 0% можно не подавать если только это не экспорт
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-4
|
|
| |
|
|