Добрый день, коллеги, формирую ЭСЧФ по оказанным услугам физлицам единый за месяц. Я правильно понимаю, что в ЭСЧФ у меня НДС будет исчислен по формуле выручка общая*20/120 (т.е. от общей суммы)? А по операциям у меня будет друга сумма НДС, т.к. он там исчислен от каждой операции. Разницу я отнесу в стр. 11-1 декларации?
У вас не расчетная ставка НДС и вы отражаете по 1 стр? Тогда, наверное правильно разницу отражать по 11стр У меня расч. ставка, поэтому я отражаю все в 10 стр, по 1стр. отражаю только ЮЛ и разницу отражаю по 11 стр