| |
|
|
| |
|
|
Платежка
28.11.2025 15:53:55
|
 |
 |
Добрый день! Покупатель в платежном поручении ошибочно выделил НДС и в назначении платежа вместо оплаты за Услугу прописал оплата за Товары. Поставщик на УСН. Нужно ли просить у покупателя письмо с поправкой? или по другому как-то решать данный вопрос
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
28.11.2025 16:28:31
|
 |
 |
Организация, применяющая УСН без НДС, реализовала товар без НДС. В платежном поручении на оплату покупатель ошибочно отдельно указал ставку НДС и сумму налога в стоимости этого товара, хотя продавцом в накладной НДС не предъявлялся. Правильно ли мы понимаем, что в сложившейся ситуации продавец по этой сделке не должен исчислять и уплачивать НДС, а также выставлять покупателю ЭСЧФ?
- Правильно. Выше уже говорилось, что исчислению и уплате в бюджет подлежат суммы НДС, излишне предъявленные продавцом в ЭСЧФ и первичных учетных документах <*>. В данном случае продавец по реализованному товару ни в ПУД, ни в ЭСЧФ суммы НДС не предъявлял. То, что покупатель в платежном поручении на оплату ошибочно указал ставку НДС и сумму налога в стоимости этого товара, на общую ситуацию никак не влияет. А так как продавец суммы НДС покупателю товара излишне не предъявлял, никакой НДС по этой сделке исчислять и уплачивать в бюджет он не должен. Соответственно и ЭСЧФ выставлять не следует. https://ilex.by/news/oshibki-v-ischislenii-nds-prakticheskie-situatsii/
Беларусь
|
 |
 |
Платежка
28.11.2025 16:47:36
|
 |
 |
а что по поводу письма, не требовать? Уплачивать и исчислять НДС не надо, я это поняла
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
28.11.2025 18:52:22
|
 |
 |
и что вам даст письмо) забить)
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-3
|
|
| |
|
|