Коллеги, может кто сталкивался, подскажите. Мы организация на осн с НДС, отгрузили товар покупателю-ИП, работающему без НДС. Через некоторое время он закрывается и нам возвращает непроданный товар, ТТН выписывает один в один как наша была выписана, с НДС (Не знаю правильно ли это). Вопрос в другом. Я выставила дополнительные ЭСЧФ с (-) на этот возврат, они висят «на согласовании», а подписать их ИП не может - у нее нет ЭЦП, она не входит на портал, свои декларации она подписывает ID-картой. Вопрос в том, могу ли я уменьшить свой НДС в этом случае, когда дополнительные ЭСЧФ выставлены, но не подписаны покупателем? Что можно сделать в этом случае?
Странно. У нас если ИП покупает, то мы делаем ЭСЧФ и они всегда просто «Выставлен», потом, если возвращают товар, то делаем «Дополнительный» - и он тоже со статусом «Выставлен», потому что исходный не подписан, никакого «На согласовании» не бывает с ИП. Проверьте, может быть вы случайно выставили ЭСЧФ «Дополнительный без ссылки» и тогда у него статус «На согласовании», но я так понимаю, теперь такие ЭСЧФ без ссылки запрещены, и по ним нельзя уменьшить базу НДС вообще