Здравствуйте! Прикинула декларацию по ндс 1кв - с реализации около 90тыс. (у нас только 20%). НДС РБ 30тыс. (стр1.1 раздела4), ввозной 70тыс. (стр1.2 раздела4). Но взять к зачету могу не более исчисленного с реализации. Т.е. остаться на след период 10 тыс. у меня должен же НДС РБ? Давно такого не было..
Я понимаю, что в следующем. Вопрос - это ндс РБ или ввозной останется? Ещё -надо ли управлять вычетами или это сальдо должно попасть в стр.11 Раздела4?
Беларусь
"Анонимно"31.03.2026 13:10:32
Раздел IV .
строка 17. Суммы НДС, отраженные в учете плательщика, но не признаваемые налоговыми вычетами на конец отчетного периода
Беларусь
"Анонимно"31.03.2026 13:11:49
Вопрос - это ндс РБ или ввозной останется? Без разницы. надо ли управлять вычетами Конечно, нет.
Беларусь
"Анонимно"31.03.2026 13:14:38
управлять не надо. просто в декларации берете в пределах начисленного, а в справочном разделе будет весь входной НДС. Он весь приходится у вас на ставку 20%.
Беларусь
"Анонимно"31.03.2026 13:15:15
Строка 11 вообще не в тему.
Беларусь
"Анонимно"31.03.2026 13:38:35
Ошиблась про стр.11, сейчас стр.17. Спасибо ответившим