добрый день, может у кого было (только просьба анонимов не кидать ссылки, нормативку знаю) УСН, заклюили договор с банком, директор не посмотрел, там выделен НДС, договор не переподпишешь уже подадим декларацию по ндс получается тогда и эсчф надо выставлять? это же влечет выставления ндс и другим заказчикам?
не пойму, какую декларацию по ндс вы собираетесь подавать? И что у банка выделено? у вас УСН. ЭСЧФ не выставляете.
Беларусь
АНЯ10.07.2026 15:38:43
не пойму, какую декларацию по ндс вы собираетесь подавать? И что у банка выделено? у вас УСН. ЭСЧФ не выставляете. ----------- в договоре ндс выделен и акт по нашим услугам подписан, там тоже есть НДС
Беларусь
АНЯ10.07.2026 15:39:46
по НК ...Плательщиками НДС признаются организации (абз. 2 ч. 1 ст. 112 НК). При этом УСН заменяет для плательщиков, в частности, НДС по оборотам по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав (ч. 1 подп. 1.2 ст. 326 НК). В то же время суммы НДС, излишне предъявленные продавцом в ЭСЧФ и первичных учетных документах, в том числе в связи с приданием нормативным правовым актам обратной силы . ...Таким образом, если в первичном документе (накладной) организацией ошибочно выделен НДС, исправления не произведены, то организация его исчисляет, подает декларацию и уплачивает в бюджет.