Никак не могу разобраться с НДС .Ввозим товар из РФ, который облагается по ставке 18%. Реализуем здесь часть –по 18, часть-по 10.Ведется 2 книги покупок. Объясните, как правильно заполнить декларацию по НДС на примере: НДС, исчисленный по реализации- 5 750 627=, в т.ч. по ставке 18%-5 581 721, 10%-168 906. Вычеты- по товару, который приобретается по18 и реализуется по 18 – 10 551 430 по товару 18-10-621 313. Какую сумму я должна показать в стр.15 – 6 371 940? А в стр.3 справочных данных я показываю 621 313?