Помогите разобраться! Покупаем сырье,отдаем на переработку (не каждый месяц),оплачиваем услуги по переработке, есть накладные расходы (аренда офиса,з/п ,налоги от ФОТ и другие).Составляем плановую калькуляцию с учетом накл.расходов (по приказу средние за предыдущий месяц).Налоги платим как производители от ТО.Реализация не каждый месяц . Вопрос? Как списывать накладные расходы в месяце ,когда есть получение гот.продукции и в месяце ,когда нет ни переработки ,ни реализации,ни остатков гот.продукции.????? Мнение у аудиторов разделились по поводу вида деятельности 9производство либо торговля )и распределения накладных расходов. Спасибо.
Могу только посоветовать относить эти расходы на 97сч., при условии, что это у Вас будет производство. Затем пропорционально какому-нибудь показателю(например, затраты относительно выручки) списывать с 97сч. на затраты. У меня, похоже, тоже будет такая ситуация. В данный момент я ничего другого не придумала, поэтому буду придерживаться этого. Может еще кто чаво посоветует!
Беларусь
PS25.07.2006 12:46:54
Да! Если считать ,что это производство.Но какое это про-во ,если нет ни производственных рабочих ,ни своих произв.площадей, ни амортизаци и всего ,того,что имеется у производителей.
Беларусь
Yana25.07.2006 12:56:37
Должно быть так, как вы написали в учетной политике. Я бы в этой ситуации использовала метод списания накладных расходов сразу на 90 счет (ежемесячно), а учет готовой продукции вела бы по производственной себестоимости. В калькуляцию включать накладные расходы - как включали.