| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
25.07.2006 12:31:25
|
 |
 |
Какой смысл в НДСе, приходящегося на обороты, облагаемые по ставке 0%? Очень срочно надо. ПОМОГИТЕ. Я очему-то считала, что этот НДС тоже принимается к зачету. Впервые с этим столкнулать, и вот - полный нолик....
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
LSM
25.07.2006 12:46:26
|
 |
 |
Просто входной НДС приходящийся на 0 ставку принимается к вычету сверх НДС исчисленного по Вашей реализации.
Беларусь
|
 |
 |
Лёнчик
25.07.2006 12:47:01
|
 |
 |
Если коротко, то Вы можете в налоговой декларации по НДС сумму к уплате поставить со знаком минус. А потом перезачесть этот минус в счет уплаты других налогов, либо Вам вернет его налоговая.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
25.07.2006 13:00:27
|
 |
 |
Предположим, вы купили товары и поставили их на учет. И по этим товарам пришелся НДС (вошедший в цену контракта при покупке у резидента или уплаченный на таможне или в ИМНС при ввозе от нерезидента) по ставке 18% Всю сумму такого «входного» НДС вы можете принять к вычету. Если вы продадите этот товар с оптовой надбавкой резиденту, то сумма НДС, которая поступит к вам от покупателя при расчете будет больше, чем сумма входного НДС по этому товару. К уплате в бюджет будет разница между НДС, поступившим с выручкой и входным НДС. А если вы продаете товар нерезиденту? В этом случае вы продаете товар со ставкой 0 %. И получается, что входной НДС, который идет к вычету, у вас есть, а НДС, из которого надо вычесть входной НДС - отсутствует. В итоге входной НДС минусуется от нулевого НДС (то есть от НДС, исчисленного при реализации товара со ставкой 0 %). Начинает копиться минусовой НДС. Вычесть его нет из чего (если нет иных оборотов по реализации со ставкой больше 0% либо они малы). Тогда накопленный «минусовой» НДС вы можете зачесть в установленном порядке против иных налоговоых платежей или при их недостаточности завить к возврату из бюджета в установленном порядке.
Беларусь
|
 |
 |
Olya
26.07.2006 15:03:41
|
 |
 |
А если я не веду раздельный учет НДС,не делю по удельному весу, т.е. не хочу принимать к вычету больше, чем реализовано, могу я брать к вычету этот НДС,приходящийся на 0%,в пределах реализованного НДС 18%
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
26.07.2006 15:48:33
|
 |
 |
накопленный «минусовой» НДС (приходящийся на реализацию с нулевой ставкой НДС) вы можете зачесть в установленном порядке против иных налоговоых платежей, в том числе и против НДС, исчисленного по реализации товаров, облагаемых НДС по ставке большей нуля. А налоговый учет надо вести правильно!
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-5
|
|
| |
|
|