| |
|
|
| |
|
|
Настя А
27.07.2006 10:56:11
|
 |
 |
Скажите, пожалуйста, как поступить, если прежняя бухгалтер неправильно считала износ. Я сейчас увидела, т.к.продаем ОС. Я-то его доначислю на К02, а вот по дебету куда: за этот год на 20 (26), а что делать с прошлым годом? Как отразить затраты прошлого года (причкм такие проблемы не только с износом, но и услугами). ПОМОГИТЕ.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Главбуся
27.07.2006 11:53:04
|
 |
 |
92-02,76-убытки прошлых лет, не уменьшающие базу для налога на прибыль. А с износом ОС подождите. Будет переоцека 1.01.07 по состоянию на 1.01.06-можно будет откорректировать. Чтоб не было вопросов, лучше пригласить оценщика, чтоб износ откорректировал.(бумажка будет приложить).
Беларусь
|
 |
 |
Настя А
27.07.2006 12:24:50
|
 |
 |
Как же не откорректировать износ, если завтра я ее продаю Мне же нужна остаточная стоимость. Я же не смогу переоценить на 01.01.07 не существуещее у меея на балансе ОС!!!
Беларусь
|
 |
 |
Главбуся
27.07.2006 12:44:42
|
 |
 |
Раз завтра продаете- относите разницу на 92 счет.
Беларусь
|
 |
 |
Екатерина Серьезная - Главбуся
27.07.2006 13:03:22
|
 |
 |
А почему «не уменьшаюшие базу для налога на прибыль»? В соотв. с Интсрукцией о порядке внесения исправлений в бухгалтерский учет в случае обнаружения ошибок утв. ПМФ №83 от 29.06.05г.: 21. Если занижение себестоимости продукции (работ, услуг), приведшее к завышению прибыли (дохода), произошло из-за недоначисленной суммы амортизации, непогашения стоимости предметов в обороте, то в бухгалтерском учете выполняются следующие записи: за прошлые годы: Дебет 92 - Кредит 02, 05, 10; 29. Исправление неверного исчисления сумм налогов, сборов (пошлин) и иных платежей, уплачиваемых из прибыли, производится в бухгалтерском учете следующим образом: за прошлые годы: в случае занижения - запись Дебет 92 - Кредит 68; в случае завышения - сторнировочная запись Дебет 92 - Кредит 68;« На сумму корректировки заполняем Раздел 3 к декларации по налогу на прибыль.
Беларусь
|
 |
 |
tasha-> Екатерине Серьезной
27.07.2006 20:12:30
|
 |
 |
Попробую ответить, почему на внер. расходы, не учитываемые при налогообложении. Надо подать уточненный отчет по прибыли за предыдущие годы (уточненную декларацию за декабрь нарастающим итогом). В уточненной декларации за декабрь амортизация учитывается. Не учитывается она в 2006 году (в месяце исправления ошибки и отнесения на счет 92).
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-5
|
|
| |
|
|